增值税申报(一般纳税人)
1、登录电子税务局;
2、点击“我要办税”——“税费申报及缴纳”;
3、点击左侧的“申报税(费)清册”——“按期应申报”,在点击右侧的“填写申报表”;
4、点击右上角的“一键读取”,稍后系统提示“读取成功”点击“确定”——“下一步”;
5、进入增值税申报表,主界面;
6、点击左边的“附表(一)(本期销售情况明细)”,查看数据是否正确:
A“开具增值税专用发票”:在开票系统开具的增值税专用发票(简称:专票)的销售额和销项税额
B“开具其他发票”:在开票系统开具的增值税普通发票(简称:普票)的销售额和销项税额
C“未开具发票”:做无票销售的销售额和销项税额(计算方法可参考附件表格)
7、点击左边的“附表(二)(本期进项税额明细)”,查看数据是否正确;
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